您的位置首页百科问答

增值税专用发票如何开具负数

增值税专用发票如何开具负数

的有关信息介绍如下:

增值税专用发票如何开具负数

销售方申请开具  1.开具情况  当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票:  (1)因开票有误购买方拒收  (2)因开票有误等原因尚未交付。  2、开具流程  销售方申请开具红字专用发票流程如下:  销售方开具并提交申请单  ∨  销售方税务机关审核后开具通知单  ∨  销售方开具红字专用发票  3.开具方法:  第一步:选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单  第二步:按系统提示进行发票号码确认。  第三步:进入“专用发票填开”界面  第四步:点击“负数”  第五步:选择“直接开具”功能  第六步:按要求填写对应的的通知单编号  第七步:按要求填写对应正数发票代码、号码。  第八步:系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。  第九步:系统自动生成对应的负数发票(若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库,则系统进入负数发票填写界面,用户需手工填写负数发票票面信息)  第十步:打印发票。  有关申请单的填开和导出,及报送税局等步骤请看下面介绍:  申请单填开:  第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单-申请单填开”  第二步:在出现的界面上选择 销售方申请,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”  第三步:对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面。  申请单导出:  第一步:点击“红字发票申请单-申请单导出”  第二步:选择需导出申请单的月份,点击“确定”,系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”,将申请单导出为xml文件。  第三步:点击“确认”后,提示选择保存文件路径,然后“确定”。  第四步:申请单导出成功后,在保存路径下找到该xml文件,将该文件拷贝到软盘或U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。